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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003514
Monto de la Factura
₲ 4.866.770
Nro. Solicitud de Transferencia
213048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.579.852

Retención DNCP
₲ 17.166
Retención IVA
₲ 132.730
Retención Renta
₲ 132.730
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-216760
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.715.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.715.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DGIC DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas