Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004069
Monto de la Factura
₲ 13.413.048
Nro. Solicitud de Transferencia
203519
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.961
Retención DNCP
₲ 46.824
Retención IVA
₲ 365.810
Retención Renta
₲ 487.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-216760
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.715.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.715.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DGIC DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas