Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003179
Monto de la Factura
₲ 18.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184490
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.990.360
Retención DNCP
₲ 63.639
Retención IVA
₲ 497.182
Retención Renta
₲ 662.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-218943
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.288.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.288.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410695
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores, Transformadores y Motores Eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
