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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002599
Monto de la Factura
₲ 17.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174812
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.393.953

Retención DNCP
₲ 61.449
Retención IVA
₲ 475.118
Retención Renta
₲ 475.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-218943
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.288.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.288.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410695
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores, Transformadores y Motores Eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas