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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 271.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114612
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.493.841

Retención DNCP
₲ 957.655
Retención IVA
₲ 7.404.545
Retención Renta
₲ 7.404.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212417
Monto Contrato
₲ 271.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.493.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.493.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403790
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA INTEGRATED BACKUP APPLIANCE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas