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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005183
Monto de la Factura
₲ 24.147.200
Nro. Solicitud de Transferencia
181397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.723.612

Retención DNCP
₲ 85.174
Retención IVA
₲ 658.560
Retención Renta
₲ 658.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-213744
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.110.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.110.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas