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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 2.833.220
Nro. Solicitud de Transferencia
168756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.188

Retención DNCP
₲ 9.994
Retención IVA
₲ 77.270
Retención Renta
₲ 77.270
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-217570
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.259.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.259.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios