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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046320
Monto de la Factura
₲ 3.247.177
Nro. Solicitud de Transferencia
93532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.113.274

Retención DNCP
₲ 12.296
Retención IVA
₲ 23.464
Retención Renta
₲ 95.069
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.614.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.352.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios