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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004699
Monto de la Factura
₲ 12.859.838
Nro. Solicitud de Transferencia
142474
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.101.692

Retención DNCP
₲ 45.360
Retención IVA
₲ 350.723
Retención Renta
₲ 350.723
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-216692
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.157.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.157.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios