Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004817
Monto de la Factura
₲ 13.240.804
Nro. Solicitud de Transferencia
163239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.460.198
Retención DNCP
₲ 46.704
Retención IVA
₲ 361.113
Retención Renta
₲ 361.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-216692
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.157.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.157.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios