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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001834
Monto de la Factura
₲ 912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.214

Retención DNCP
₲ 3.217
Retención IVA
₲ 24.872
Retención Renta
₲ 24.872
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213964
Monto Contrato
₲ 32.551.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.292.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.292.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382818
Nombre de la Licitación
READECUACION Y REPARACIONES VARIAS PARA LA OFICINA DE ATENCION DE LA LINEA 137 S.O.S. MUJER Y PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana