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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000281
Monto de la Factura
₲ 20.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206930
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.394.947

Retención DNCP
₲ 72.697
Retención IVA
₲ 562.091
Retención Renta
₲ 562.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-214454
Monto Contrato
₲ 191.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.734.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.734.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406054
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional