Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
145/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218076
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.592.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.592.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406087
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO, BANDA DE MÚSICOS DEL ISEPOL Y LA COMISARIA 1ª DE ASUNCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional