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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000172
Monto de la Factura
₲ 8.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214247
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.350.720

Retención DNCP
₲ 31.279
Retención IVA
₲ 244.364
Retención Renta
₲ 325.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223632
Monto Contrato
₲ 238.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.761.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.761.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411509
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior