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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004423
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.110.114

Retención DNCP
₲ 202.818
Retención IVA
₲ 1.568.182
Retención Renta
₲ 1.568.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213697
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.313.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.313.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411515
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS (MERCOSUR)
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior