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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 23.698.210
Nro. Solicitud de Transferencia
129162
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.301.093

Retención DNCP
₲ 83.589
Retención IVA
₲ 646.315
Retención Renta
₲ 646.315
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
155/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218140
Monto Contrato
₲ 215.477.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.749.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.749.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (ACONDICIONADORES DE AIRES, TRANSFORMADORES/GENERADORES/FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS) DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional