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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 6.427.650
Nro. Solicitud de Transferencia
68436
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.012.037

Retención DNCP
₲ 23.053
Retención IVA
₲ 152.421
Retención Renta
₲ 240.139
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237818
Monto Contrato
₲ 86.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.105.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.105.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados