Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 39.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149632
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.475.324
Retención DNCP
₲ 136.495
Retención IVA
₲ 1.066.364
Retención Renta
₲ 1.421.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237855
Monto Contrato
₲ 248.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.096.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.096.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados