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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027219
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49616
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.672.262

Retención DNCP
₲ 58.647
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 610.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237855
Monto Contrato
₲ 248.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.096.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.096.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados