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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008313
Monto de la Factura
₲ 3.512.700
Nro. Solicitud de Transferencia
172954
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.514

Retención DNCP
₲ 12.518
Retención IVA
₲ 95.801
Retención Renta
₲ 63.867
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
55/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-129690
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.758.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.758.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308043
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganada
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert