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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003132
Monto de la Factura
₲ 7.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.813.785

Retención DNCP
₲ 25.533
Retención IVA
₲ 195.409
Retención Renta
₲ 130.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
CO 10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-110185
Monto Contrato
₲ 27.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.728.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.728.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Eequipos de Oficina y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve