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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58918
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.101

Retención DNCP
₲ 7.626
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 38.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-105253
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.163.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.628.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288495
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve