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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 4.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.146

Retención DNCP
₲ 14.554
Retención IVA
₲ 113.700
Retención Renta
₲ 151.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12002-24-239721
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.680.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.680.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438798
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Flota de Vehículos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica