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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003303
Monto de la Factura
₲ 5.693.750
Nro. Solicitud de Transferencia
192202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.306.574

Retención DNCP
₲ 19.877
Retención IVA
₲ 155.284
Retención Renta
₲ 207.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-242812
Monto Contrato
₲ 9.945.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.269.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.269.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438450
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA INFORMÁTICA - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico