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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003375
Monto de la Factura
₲ 28.170.950
Nro. Solicitud de Transferencia
54254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.510.142

Retención DNCP
₲ 99.368
Retención IVA
₲ 768.299
Retención Renta
₲ 768.299
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
32/21
Código de Contratación (CC)
CO-12019-22-210862
Monto Contrato
₲ 799.653.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.217.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.217.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402705
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH