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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 13.134.275
Nro. Solicitud de Transferencia
81136
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2023
Fecha de la Transferencia
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.359.949

Retención DNCP
₲ 46.328
Retención IVA
₲ 358.208
Retención Renta
₲ 358.208
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225212
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.294.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.835.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONIA IP Y ANALOGICA. PLURIANUAL, AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores