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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003044
Monto de la Factura
₲ 12.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179414
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.419.587

Retención DNCP
₲ 42.803
Retención IVA
₲ 330.955
Retención Renta
₲ 330.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-229579
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.516.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.516.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422792
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores