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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003117
Monto de la Factura
₲ 30.102.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.327.822

Retención DNCP
₲ 106.180
Retención IVA
₲ 820.977
Retención Renta
₲ 820.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-229579
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.516.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.516.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422792
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores