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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019543
Monto de la Factura
₲ 3.841.163
Nro. Solicitud de Transferencia
128731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.726.100

Retención DNCP
₲ 14.728
Retención IVA
₲ 25.191
Retención Renta
₲ 75.144
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-139105
Monto Contrato
₲ 290.867.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.506.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.506.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia