Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000677
Monto de la Factura
₲ 20.206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.215.538
Retención DNCP
₲ 72.007
Retención IVA
₲ 551.073
Retención Renta
₲ 367.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-142877
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.205.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.205.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders
