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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0160593
Monto de la Factura
₲ 42.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86851
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.089.589

Retención DNCP
₲ 150.229
Retención IVA
₲ 1.149.709
Retención Renta
₲ 766.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-142877
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.205.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.205.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders