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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 11.109.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.565.027

Retención DNCP
₲ 39.591
Retención IVA
₲ 302.989
Retención Renta
₲ 201.993
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-142672
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.830.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.830.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders