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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003614
Monto de la Factura
₲ 12.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192194
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.796.930

Retención DNCP
₲ 44.207
Retención IVA
₲ 338.318
Retención Renta
₲ 225.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149957
Monto Contrato
₲ 161.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.360.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.626.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado