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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003787
Monto de la Factura
₲ 2.811.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.647.757

Retención DNCP
₲ 9.915
Retención IVA
₲ 76.664
Retención Renta
₲ 76.664
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-146575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.013.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.013.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334121
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica