Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 3.151.034
Nro. Solicitud de Transferencia
187334
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.124

Retención DNCP
₲ 11.976
Retención IVA
₲ 19.337
Retención Renta
₲ 92.597
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53/17
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-141309
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.933.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.933.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333032
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica