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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0143663
Monto de la Factura
₲ 61.878.646
Nro. Solicitud de Transferencia
163930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.845.468

Retención DNCP
₲ 220.513
Retención IVA
₲ 1.687.599
Retención Renta
₲ 1.125.066
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
57/17
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-143639
Monto Contrato
₲ 139.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.618.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.618.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica