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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 1.579.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.790

Retención DNCP
₲ 5.628
Retención IVA
₲ 43.069
Retención Renta
₲ 28.713
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-137775
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Kia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica