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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 532.680.150
Nro. Solicitud de Transferencia
217875
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.276.235

Retención DNCP
₲ 1.878.909
Retención IVA
₲ 14.527.640
Retención Renta
₲ 14.527.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-224255
Monto Contrato
₲ 658.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.433.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.433.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia