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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050167
Monto de la Factura
₲ 99.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.584.147

Retención DNCP
₲ 350.777
Retención IVA
₲ 2.712.191
Retención Renta
₲ 2.712.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-222792
Monto Contrato
₲ 218.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.998.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.998.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia