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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000544
Monto de la Factura
₲ 8.443.242
Nro. Solicitud de Transferencia
186836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.869.102

Retención DNCP
₲ 29.475
Retención IVA
₲ 230.270
Retención Renta
₲ 307.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-224166
Monto Contrato
₲ 532.458.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.354.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.354.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia