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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000489
Monto de la Factura
₲ 14.517.275
Nro. Solicitud de Transferencia
95150
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2023
Fecha de la Transferencia
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.661.415

Retención DNCP
₲ 51.206
Retención IVA
₲ 395.926
Retención Renta
₲ 395.926
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-224166
Monto Contrato
₲ 532.458.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.354.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.354.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia