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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000466
Monto de la Factura
₲ 4.999.040
Nro. Solicitud de Transferencia
55149
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.325

Retención DNCP
₲ 17.633
Retención IVA
₲ 136.337
Retención Renta
₲ 136.337
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-224166
Monto Contrato
₲ 532.458.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.540.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.540.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia