Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0047724
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 490.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            145378
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-11-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 461.544
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.728
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 13.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            061/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23022-19-184945
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 31.048.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.886.545
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 29.371.332
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355858
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ipta
        