Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 176.758.091
Nro. Solicitud de Transferencia
106592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.093.731
Retención DNCP
₲ 629.902
Retención IVA
₲ 4.820.675
Retención Renta
₲ 3.213.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-109681
Monto Contrato
₲ 589.193.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.419.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.852.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287027
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras-Agencias Departamentales Terminacion Itapua
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert