Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002374
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.917.088
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            31653
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-03-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-04-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-04-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.689.611
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.817
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 106.830
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 106.830
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
        
                                    RUC
                            
            2278535-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            MDS/005/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12018-20-188188
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 225.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 211.764.657
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 211.764.657
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374568
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio de Desarrollo Social
        