Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0040718
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            23438
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-04-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-04-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13003-11-21108
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 92.928.043
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 92.928.043
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            206784
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        