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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014318
Monto de la Factura
₲ 484.335
Nro. Solicitud de Transferencia
105994
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.335

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
132/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-33954
Monto Contrato
₲ 184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.383.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.383.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213718
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico