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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010118
Monto de la Factura
₲ 262.725
Nro. Solicitud de Transferencia
61599
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.725

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
108/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-29629
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.857.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.857.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213721
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico