Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0018025
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            30817
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-03-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.691.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 58.800
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 450.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 300.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO SENSORMATIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80008322-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            154
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-15-114820
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 296.478.822
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 296.478.822
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292279
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        