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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 7.061.400
Nro. Solicitud de Transferencia
96737
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.715.263

Retención DNCP
₲ 25.164
Retención IVA
₲ 192.584
Retención Renta
₲ 128.389
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114557
Monto Contrato
₲ 397.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.165.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.711.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia